| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Empenho: | 267 | Data do Empenho: | 05/06/2023 |
| Beneficiário: | NORTE COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 42.177.391/0001-64 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | ontentor com capacidade para 700 litros (+ ou – 50 litros),capacidade para suportar acima de 250kg, que possua proteçã | ||
| Valor do empenho: | 26.000,00 | ||
| Tipo de Empenho: | PREGÃO | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300863 | ||