Unidade Gestora: |
Gabinete do Presidente |
Unidade Orçamentária: |
Gabinete do Presidente |
Número do Empenho: |
505 |
Data do Empenho: |
21/09/2022 |
Beneficiário: |
GUARATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
14.802.123/0001-50 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
gua raz 300mlEstopa de polimentoTinta óleo preta 225ml |
Valor do empenho: |
160,00 |
Tipo de Empenho: |
DISPENSADA |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
1.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP |
Ação: |
1.310 |
Subtítulo: |
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
25.752.0054.1.310-Iluminação Pública |
Função: |
25 - Energia |
Subfunção: |
752 - Energia Elétrica |
Processo: |
301444 |