Unidade Gestora: |
Gabinete do Presidente |
Unidade Orçamentária: |
Gabinete do Presidente |
Número do Empenho: |
86 |
Data do Empenho: |
06/02/2025 |
Beneficiário: |
ORIGINAL SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
49.253.021/0001-08 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
ETALON 20 X 20 X 1,25 GALVANIZADO (18)METALON 25 X 25 X 1,25 GALVANIZADO (18)METALON 30 X 30 X 1,25 GALVANIZADO (18)METALON 40 X 40 X 1,25 GALVANIZADO (18)METALON 50 X 50 X 1,25BARRA CHATA 7/8 X 1/8BARRA REDONDA (VERGALHÃO LISO) 5/16Rolo de fita de aço 430 ½” x 0,5 x 25mRolo de arame galvanizado nº18 1,24mmFecho dentado 430 ½ x 1mm |
Valor do empenho: |
19.334,44 |
Tipo de Empenho: |
DISPENSADA |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP |
Ação: |
1.310 |
Subtítulo: |
3.3.90.30.33 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
25.752.0054.1.310-Iluminação Pública |
Função: |
25 - Energia |
Subfunção: |
752 - Energia Elétrica |
Processo: |
300225 |