| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Empenho: | 352 | Data do Empenho: | 25/06/2025 |
| Beneficiário: | RIBEIRO & PÁDUA CIA. LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.581.271/0001-34 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | RAME FARPADO 500 MTCIMENTO CPIII 40RS 50KGARGAMASSA PORCELANATO, PISO S/ PISO, ACIII, EXTERNO, CINZA,20 KGMASSA PRONTA ARGAMASSA MULT. SC 20 KGPISO ESM. HD 58 X 58 CX 2,35 PEI4LAJOTA LAJE 25X20X07 CMREJUNTE FLEXÍVEL BRANCO SC 5KGCAIXA DÁGUA POLIETILENO 1000L C/TAMPATIJOLO MACIÇO 19X10X5,0 PRIM.SEMI-REFRATÁRIOFURADEIRA PARAFUSADEIRA S/IMPACTO GRS 120-LI 12V BIVCARRINHO DE MÃO POP P/CÂMARA 2.50X8 | ||
| Valor do empenho: | 67.984,88 | ||
| Tipo de Empenho: | DISPENSADA | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | ||
| Ação: | 1.310 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 25.752.0054.1.310-Iluminação Pública | ||
| Função: | 25 - Energia | Subfunção: | 752 - Energia Elétrica |
| Processo: | 300930 | ||