Unidade Gestora: |
Gabinete do Presidente |
Unidade Orçamentária: |
Gabinete do Presidente |
Número da Liquidação: |
463 |
Data da Liquidação: |
01/06/2022 |
Número do Empenho: |
205 |
Beneficiário: |
GRAFICA PRIMOS LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.429.364/0001-48 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
apa de PROCESSO DE PAGAMENTO 03 cores ,azul, europa e preta32x47cm, apergaminhado 240gCapa de Processo 02 cores, azul e preta 32x47cm, apergaminhado 240g |
Valor: |
2.890,00 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG |
Ação: |
2.245 |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Processo: |
300614 |