Unidade Gestora: |
Gabinete do Presidente |
Unidade Orçamentária: |
Gabinete do Presidente |
Número do Pagamento: |
19825 |
Data do Pagamento: |
16/09/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Original |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
696 |
Número do Empenho: |
229 |
Beneficiário: |
ARGUS ATACADISTA LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.874.317/0001-03 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
otina de Microfibra com fechamento de elastico - Calçado deocupacional de uso profissional, tipo botina, fechamento emBota PVC Impermeavel cano longo com polaina - de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) forro emKit roçador com capacete de proteção, protetor auditivo tipoconcha acoplável ao capacete e protetor facialÓculos de segurança com Lente em policabornato com filtro UVIncolorGarrafão térmico com parede externa em plástico resistenteÓculos de segurança com Lente em policarbonato com filtro UVcor CinzaTênis de Segurança Ocupacional em MicrofibraPerneira Sintética sem velcro |
Valor: |
39.486,10 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana |
Ação: |
2.272 |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
452 - Serviços Urbanos |
Processo: |
300572 |