PAGAMENTO 1172

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: 1172 Data do Pagamento: 09/12/2024
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 1172 Número do Empenho: 487
Beneficiário: INTERTELAS REDES DE PROTECAO CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.265.644/0001-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: ASTELO tipo vassoura metálica: 22 dentes tipo arame, hasteregulável de ajuste simples; corpo em aço carbono ao boro esEnxada: Enxada larga, leve, goivada, de 2,5 libras, com caboresistente, seco; cabo de 150 cm; olho de 38 mm.. A enxada
Valor: 38.610,00
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana
Ação: 2.272
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Processo: 301347