Unidade Gestora: |
Gabinete do Presidente |
Unidade Orçamentária: |
Gabinete do Presidente |
Número do Pagamento: |
1172 |
Data do Pagamento: |
09/12/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Original |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
1172 |
Número do Empenho: |
487 |
Beneficiário: |
INTERTELAS REDES DE PROTECAO
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
33.265.644/0001-60 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
ASTELO tipo vassoura metálica: 22 dentes tipo arame, hasteregulável de ajuste simples; corpo em aço carbono ao boro esEnxada: Enxada larga, leve, goivada, de 2,5 libras, com caboresistente, seco; cabo de 150 cm; olho de 38 mm.. A enxada |
Valor: |
38.610,00 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana |
Ação: |
2.272 |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
452 - Serviços Urbanos |
Processo: |
301347 |