| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 19782 | Data do Pagamento: | 28/11/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 912 | Número do Empenho: | 435 |
| Beneficiário: | NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 47.920.620/0001-02 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ubo de aço carbono galvanizado 2” com 6 metros de comprimento cada tubo. | ||
| Valor: | 3.900,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 300968 | ||