PAGAMENTO 513

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: 513 Data do Pagamento: 08/07/2024
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 167 Número do Empenho: 22
Beneficiário: DECOLRES TRANSPORTE EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.326.929/0001-30
Bem adquirido / Serviço Prestado: ontratação de empresa especializada para prestação dos serviços permanentes de locação de veículo automotor para transp
Valor: 8.644,23
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Subtítulo: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Programa: 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana
Ação: 2.272
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Processo: 300891