Unidade Gestora: |
Gabinete do Presidente |
Unidade Orçamentária: |
Gabinete do Presidente |
Número do Pagamento: |
19808 |
Data do Pagamento: |
24/10/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Original |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
889 |
Número do Empenho: |
235 |
Beneficiário: |
NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
47.920.620/0001-02 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
omputador desktop padrão com 8GB de RAM + Windows 11 + Office pro 2019 |
Valor: |
29.540,60 |
Categoria Econômica: |
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL |
Grupo de Natureza da Despesa: |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS |
Modalidade de Aplicação: |
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Subtítulo: |
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Programa: |
15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG |
Ação: |
2.245 |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Processo: |
300659 |