PAGAMENTO

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 10/03/2023
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 77 Número do Empenho: 14
Beneficiário: ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 32.874.667/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: ICENÇA, MANUTENÇÃO, SUPORTE MENSAL DE FERRAMENTAS INTEGRADAS E HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO DATA CENTER.
Valor: 2.500,00
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Subtítulo: 3.3.90.39.11 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Programa: 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG
Ação: 2.245
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 122 - Administração Geral
Processo: 300996