PAGAMENTO 17371

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: 17371 Data do Pagamento: 21/06/2023
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 382 Número do Empenho: 130
Beneficiário: LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.582.188/0001-48
Bem adquirido / Serviço Prestado: assoura de gari, profissional, 100% piaçava lisa verdadeirade boa qualidade; estrutura toda em madeira leve e de alta
Valor: 980,00
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana
Ação: 2.272
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Processo: 300417