PAGAMENTO

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 02/06/2023
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 437 Número do Empenho: 243
Beneficiário: ARBOR COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 44.477.005/0001-85
Bem adquirido / Serviço Prestado: OMPUTADOR DESKTOP PADRÃO
Valor: 14.049,00
Categoria Econômica: 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Subtítulo: 4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Programa: 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG
Ação: 2.245
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 122 - Administração Geral
Processo: 300580