| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 17392 | Data do Pagamento: | 14/06/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 449 | Número do Empenho: | 255 |
| Beneficiário: | CARIMBARIA PRADO S LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.309.919/0001-05 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | arimbo, material corpo: plástico, material base: borracha,38X14 tipo: auto entintado e automático, formato: retangularCarimbo, material corpo: madeira 0,5 x 1,7. | ||
| Valor: | 757,90 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 300598 | ||