PAGAMENTO 17326

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: 17326 Data do Pagamento: 28/08/2023
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 735 Número do Empenho: 269
Beneficiário: ORIGINAL SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 49.253.021/0001-08
Bem adquirido / Serviço Prestado: al hidratada especial para pintura, tipo CH1, para pinturade guia de meio-fio, embalada em sacos de 7 kg, e de acordoBrocha para pintura de meio-fio a cal, retangular com 20cmx10cm de lado, mínimo 150 furos, com monofilamentos de 10cm de
Valor: 29.500,00
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.54 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana
Ação: 2.272
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Processo: 300830