PAGAMENTO 17226

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: 17226 Data do Pagamento: 29/12/2023
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 1110 Número do Empenho: 528
Beneficiário: ORIGINAL SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 49.253.021/0001-08
Bem adquirido / Serviço Prestado: uva tricotada em fio poliamida com látex com tato - Luva deSegurança Tricotada em fio de poliamida/poliéster com revesCantil Térmico 600 ml com alça e bico.
Valor: 49.400,00
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana
Ação: 2.272
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Processo: 301438