Unidade Gestora: |
Gabinete do Presidente |
Unidade Orçamentária: |
Gabinete do Presidente |
Número do Pagamento: |
17226 |
Data do Pagamento: |
29/12/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Original |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
1110 |
Número do Empenho: |
528 |
Beneficiário: |
ORIGINAL SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
49.253.021/0001-08 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
uva tricotada em fio poliamida com látex com tato - Luva deSegurança Tricotada em fio de poliamida/poliéster com revesCantil Térmico 600 ml com alça e bico. |
Valor: |
49.400,00 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana |
Ação: |
2.272 |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
452 - Serviços Urbanos |
Processo: |
301438 |