PAGAMENTO

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 29/04/2022
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 263 Número do Empenho: 135
Beneficiário: MEGA EMPREITEIRA E DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 42.810.246/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: otor para portão eletrônico DZ RIO R 700 - ESPECIFICAÇÕESMOTOR: Alimentação 127 V / 220 V, Motor Monofásico Peso do pFotocélula F32 PLUS com feixe de luz infravermelho com alcance de até 40m.Suporte aéreo para motor de portãoSinaleiras Giltar de Policarbonato
Valor: 2.779,78
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG
Ação: 2.245
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 122 - Administração Geral
Processo: 300230