PAGAMENTO

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 30/09/2022
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 756 Número do Empenho: 483
Beneficiário: ESAGG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 42.828.791/0001-92
Bem adquirido / Serviço Prestado: arrafa Térmica 1 litro.Alicate para Eletricista e Desencapador de Fios 8 Pol.Broca Sds Plus Videa Cruzada 10mm X 160mmBroca Sds Plus Videa Cruzada 12mm X 160mmBroca Sds Plus Videa Cruzada 25mm X maior que 450mmBroca Sds Plus Videa Cruzada 6mm X 160mmBroca Sds Plus Videa Cruzada 8mm X 160mmChave Allen Longa 8 mmchave combinada 11mmchave combinada 12mmchave combinada 13mmchave combinada 14mmchave combinada 17mmchave combinada 26mmChave fenda de 1/4 X 6 PolChave Philips de 1/4 X 6 PolDisco diamantado liso 105 x 20 x 10 mmJogo de Chave Allen Longa (Tamanhos: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm.)Jogo de Chave Torx Longas T7 a T40 9 PcsJogo de Serras Copo Bi Metálica 15 Peças, Laminas Bi Metálicas, Dentes em Aço 12 Serras copos: 16 mm (5/8”) – 19 mm (3/4Mandril 1,5 – 13mmMandril 1,5 – 13mm com adaptador SDS-PlusSerra mármore 4.3/8 1.300 watts 110VMartelete perfurador rompedor 800 watts sds-plus com maleta.
Valor: 5.975,00
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.930.0000.0000 - REC DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 25.752.0054.1.310-Iluminação Pública
Ação: 1.310
Função: 25 - Energia Subfunção: 752 - Energia Elétrica
Processo: 300966