PAGAMENTO

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 18/07/2022
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 512 Número do Empenho: 298
Beneficiário: MAR E SOL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 32393498000196
Bem adquirido / Serviço Prestado: iltro de Linha 5 tomadas ESPECIFICAÇÕES: Corrente Elétrica(AMPERE): 15 A no mínimo Comprimento do Cabo de Energia: 1mConector RJ45 CAT5E, PLUG (8P8C), 100 UNI/PAC ESPECIFICAÇÕES: Altura: 8,0mm Largura 11,7mm Profundidade: 21,5mm internFixa Fio Circular, 6,0mm - 100 UNI/PAC ESPECIFICAÇÕES: Fixador circular 6,0mm com pregoFita Dupla Face 12mm x 2mCabo de Rede CAT5E, 305M/CX
Valor: 3.337,20
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG
Ação: 2.245
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 122 - Administração Geral
Processo: 300901