PAGAMENTO 17954

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: 17954 Data do Pagamento: 12/10/2022
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 818 Número do Empenho: 218
Beneficiário: LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.582.188/0001-48
Bem adquirido / Serviço Prestado: KG ARAME SOLDA MIG 0,9MM COM GÁSCALANDRA ELÉTRICA 2CV TUBOS E PERFIS COM MATRIZ PARA METALON30X30MM, CONJUNTO COM MESAJOGO DE MATRIZ PARA CALANDRA METALON 15X15MMJOGO DE MATRIZ PARA CALANDRA METALON 20X20MMJOGO DE MATRIZ PARA CALANDRA METALON 50X50MMESMERIL 1CV DE 8”PEDRA PARA ESMERIL 8”ALICATE DE ANÉIS DE GAIOLA DE GRAMPO TIPO C P/ GRAMPO 20 X2 mmCAIXA DE GRAMPO TIPO C , com 10000DETECTOR DE TENSÃO COM SEQUÊNCIA DE FASE (TRIFÁSICO)SERRA DE CORTE RÁPIDO POLICORTE 14” 2000W 220V PRODUTO DE REFERÊNCIA: MAKITA ou SIMILAR EQUIVALENTEDISCO DE CORTE 14” JOGO COM 5 UNMÁQUINA DE SOLDA MIG 160 BV 160 A FLEX BIVOLT 110/240VCILINDRO DE MISTURA PARA SOLDA MIG 10M³ 50L VAZIO
Valor: 49.857,60
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana
Ação: 2.272
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Processo: 300541