PAGAMENTO 17954

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: 17954 Data do Pagamento: 12/10/2022
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 819 Número do Empenho: 219
Beneficiário: LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.582.188/0001-48
Bem adquirido / Serviço Prestado: BRAÇADEIRA DE NYLON 250MM X 3,6MM PCT COM 100UNMETALON 50MM X 50MM X 6M (1,25MM) GALVANIZADOMETALON 30MM X 30MM X 6M (1,25MM)METALON 20MM X 20MM X 6M (1,25MM) GALVANIZADOMETALON 15MM X 15MM X 6M (1,25MM) GALVANIZADOTINTA ESMALTE PRETO FOSCOGALÃO 5L DE ÁGUA RÁSRODA 12” ROLAMENTO DE ESFERA 25MM / CARGA 200KG POR RODARODIZIO PRODUTO DE REFERÊNCIA: SCHIOPPA GMX 62 PE FDP – 700KGTOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 2P+T 32A 220V (AZUL)PLUG INDUSTRIAL 2P+T 32A 220V (AZUL)MÁSCARA DE PROTEÇÃO COM VISEIRAÓCULOS DE PROTEÇÃOMÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICALUVA DE RASPA MEIO BRAÇO N°8LUVA DE RASPA MEIO BRAÇO N°10LUVA DE RASPA ¼ DE BRAÇO N°8LUVA DE RASPA ¼ DE BRAÇO N°10PROTETOR AURICULAR TIPO ABAFADOR
Valor: 49.998,19
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana
Ação: 2.272
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Processo: 300542