| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 16754 | Data do Pagamento: | 15/10/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 962 | Número do Empenho: | 326 |
| Beneficiário: | MIL FOLHAS INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA. ME (MUQUIÇABA) | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 36.326.114/0001-73 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ALCULADORACANETA ESFEROGRÁFICACLIPS 6/0CLIPS 8/0 (CX C/ 25 UNID)ENVELOPE GRANDEFILTRO DE LINHALIVRO ATA COM PAUTAMARCA TEXTOMOUSE USB –PASTA AZPEN DRIVE 32 GBTECLADO USBGUILHOTINA | ||
| Valor: | 3.559,90 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 300506 | ||