| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 16962 | Data do Pagamento: | 21/07/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 551 | Número do Empenho: | 239 |
| Beneficiário: | LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 40.582.188/0001-48 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ELEFONE COM FIOTELEFONE COM HEADSET | ||
| Valor: | 1.372,50 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 300507 | ||