PAGAMENTO

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 01/08/2021
Tipo de Pagamento: Anulação Espécie: Original
Número da Liquidação: 220 Número do Empenho: 16
Beneficiário: POSTO PRAIA DE SANTA MÔNICA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.757.820/0001-86
Bem adquirido / Serviço Prestado: LUIDO DE FREIO (FRASCO 500ML)GASOLINA COMUMOLEO DIESEL COMUMÓLEO 2T (FRASCO 1/2 LITRO)FILTRO DE AR PARA MOTOR A GASOLINA (UNO/STRADA) PEÇAFILTRO PARA MOTOR A GASOLINA (UNO/STRADA) PEÇAGRAXA LUBRIFICANTE (BALDE 20 KG)ÓLEO DIESEL ´´S 10´´ÓLEO HIDRÁULICO 68 (BALDE 20 LITROS)ÓLEO LUBRIFICANTE 90 PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO (BALDE 20 LITROS)ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA TIPO 15W40 (1 LITRO)ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL TURBINADO 15W40 (FRASCO1 LITRO)ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA (FRASCO 500ML)FILTRO DE AR PARA MICROTRATOR AGRALE 4.100.4
Valor: -0,01
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana
Ação: 2.272
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Processo: 301661