PAGAMENTO 1047

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: 1047 Data do Pagamento: 04/01/2021
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 1047 Número do Empenho: 443
Beneficiário: VALTERLI DE SOUZA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.762.875/0001-54
Bem adquirido / Serviço Prestado: ISCO CORTE 14 ELETRODO 2,5MMBARRA CHATA PRETA 1 X 1/4BARRA CHATA PRETA 3/4 X 3/16METALON GALVANIZADO 30/20(18)TINNER COMMUM 5LPINCEL 1 1/2ROLO DE LÃ 9 CM ANTI GOTAPRIMER ACABAMENTO PRETO 3600LTPRIMER ACABAMENTO BRANCO 3600LTDISCO DE CORTE 4,5
Valor: 31.871,70
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG
Ação: 2.245
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 122 - Administração Geral
Processo: 301459