Unidade Gestora: |
Gabinete do Presidente |
Unidade Orçamentária: |
Gabinete do Presidente |
Número do Pagamento: |
16742 |
Data do Pagamento: |
19/11/2021 |
Tipo de Pagamento: |
Original |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
1068 |
Número do Empenho: |
421 |
Beneficiário: |
ELETRICA CENTER LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
13.268.498/0001-10 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AIXA DE LUZ DE SOBREPOR 4X2 RETANGULAR |
Valor: |
138,00 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG |
Ação: |
2.245 |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Processo: |
301405 |