Unidade Gestora: |
Gabinete do Presidente |
Unidade Orçamentária: |
Gabinete do Presidente |
Número do Pagamento: |
17107 |
Data do Pagamento: |
30/12/2021 |
Tipo de Pagamento: |
Original |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
1219 |
Número do Empenho: |
409 |
Beneficiário: |
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.525.362/0001-52 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
ANTONEIRA 1 1/2X3/16CANTONEIRA 1X1/8BARRA CHATA 7/8X1/8BARRA CHATA 3/4X1/8BARRA CHATA 2 1/2X1/4METALON 50X50METALON 30X30MATALON 20X20METALON 15X15ELETRODO 2,5ELETRODO E6013ESCOVA DE AÇODISCO DE CORTE PEQUENODISCO DE CORTE GRANDEDISCO DE ACABAMENTOCABO DE AÇO 3/8CABO DE AÇO 5/10ESTICADORESGRAMPO PARA CABOS DE AÇOPARAFUSO EM METRO ROSQUEADO (C/ PORCA E ARRUELA)PARAFUSO DE 1/2 COM PORCA DE 10 CM (C/ PORCA E ARRUELA)MASCARA DE SOLDA AUTOMÁTICAFURADEIRA DE BANCADAPRIMER DE ACABMENTO PRETO 3,6LTINNERPINCEL 1 ABRAÇADEIRAS DE NYLON 25 X 3,5 PACOTE COM 100ABRAÇADEIRAS DE NYLON 60X4 PACOTE COM 100ABRAÇADEIRAS DE NYLON 100X5 PACOTE COM 100PERFIL EM "U" RIGIDOCHAPA DE FERRO PRETO 120X200VERGALHÃOTELA DE NYLON VIVEIRO ROLO COM 50M |
Valor: |
76.226,25 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana |
Ação: |
2.272 |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
452 - Serviços Urbanos |
Processo: |
300782 |