Unidade Gestora: |
Gabinete do Presidente |
Unidade Orçamentária: |
Gabinete do Presidente |
Número do Pagamento: |
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Data do Pagamento: |
22/06/2021 |
Tipo de Pagamento: |
Original |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
384 |
Número do Empenho: |
123 |
Beneficiário: |
JOSÉ MARIA VIEIRA LIMA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
814.351.857-49 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
ublicidade em carro de som com chamadas de conscientização |
Valor: |
2.500,00 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF |
Subtítulo: |
3.3.90.36.27 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF |
Programa: |
15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana |
Ação: |
2.272 |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
452 - Serviços Urbanos |
Processo: |
300129 |