PAGAMENTO 16940

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: 16940 Data do Pagamento: 08/07/2021
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 390 Número do Empenho: 141
Beneficiário: LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.582.188/0001-48
Bem adquirido / Serviço Prestado: ALDE PLÁSTICO RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE COM ALÇA METÁLICA, CAPACIDADE PARA 20 LITROS.DETERGENTE LIQUIDO 500 MLESPONJA DUPLA FACEFLANELAINSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA 300MLPAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 64 UNIDADES COM 4 ROLOS CADASABÃO EM BARRA 200GR CADA (PACOTE 5 UNID)TOALHA DE PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, GROFADA, , COR BRANCA(100% BRANCO), SUPER RESISTENTE, RÁPIDA ABSORÇÃO DE LÍQUIDO,ÁGUA SANITÁRIA - 5LALCOOL ETÍLICO - FRASCO DE 1L - CAIXA COM 12 UNIDADESDESINFETANTE - 5LDESODORIZADOR DE AR - AEROSOL 360MLSABÃO ALVEJANTE EM PÓ - 5KGESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE COM 08ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITÁRIO COM SUPORTERODO GRANDE 60CMSACO DE CHÃOPANO DE PRATOCOPO DESCARTÁVEL 200ML - PACOTE COM 100 UNIDADES - CAIXA COM25 PACOTESCOPO DESCARTÁVEL - 50ML - CAIXA COM 50 PACOTESALCOOL GEL - 1 LITRO - CAIXA COM 12 UNIDADESCOLETORES DE LIXO COM PEDAL E TAMPA - 30 LITROS -32X32X40CMSABONETE LIQUIDO CREMOSO - BOMBONA COM 5 LITROSVASSOURA PIAÇAVA Nº 3
Valor: 4.530,97
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG
Ação: 2.245
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 122 - Administração Geral
Processo: 300227