PAGAMENTO

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 19/03/2020
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 113 Número do Empenho: 96
Beneficiário: PIMATEC COM TINT MAQ AG MET LTDA ME-PIMATEC CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.316.084/0002-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: ILTRO DE AR - PARA SOPRADORCABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO - PARA SOPRADORCABO DO ACELERADOR - PARA SOPRADORCARBURADOR - PARA SOPRADORBOMBA DE COMBUSTÍVEL - PARA SOPRADORCORDÃO DE ARRANQUE - PARA SOPRADORPEÇA DE ENGATE - PARA SOPRADORTUBO COMPLETO - PARA SOPRADOR
Valor: 1.939,40
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana
Ação: 2.272
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Processo: 301391