Unidade Gestora: |
Gabinete do Presidente |
Unidade Orçamentária: |
Gabinete do Presidente |
Número do Pagamento: |
|
Data do Pagamento: |
19/03/2020 |
Tipo de Pagamento: |
Original |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
113 |
Número do Empenho: |
96 |
Beneficiário: |
PIMATEC COM TINT MAQ AG MET LTDA ME-PIMATEC
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
08.316.084/0002-60 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
ILTRO DE AR - PARA SOPRADORCABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO - PARA SOPRADORCABO DO ACELERADOR - PARA SOPRADORCARBURADOR - PARA SOPRADORBOMBA DE COMBUSTÍVEL - PARA SOPRADORCORDÃO DE ARRANQUE - PARA SOPRADORPEÇA DE ENGATE - PARA SOPRADORTUBO COMPLETO - PARA SOPRADOR |
Valor: |
1.939,40 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana |
Ação: |
2.272 |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
452 - Serviços Urbanos |
Processo: |
301391 |