PAGAMENTO 301987

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: 301987 Data do Pagamento: 14/08/2020
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 717 Número do Empenho: 295
Beneficiário: DIGITAL NORTE E SUL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.504.711/0001-08
Bem adquirido / Serviço Prestado: ERTIFICADO DIGITAL
Valor: 150,00
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG
Ação: 2.245
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 122 - Administração Geral
Processo: 300951