PAGAMENTO 19391

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: 19391 Data do Pagamento: 16/06/2025
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 504 Número do Empenho: 200
Beneficiário: PRIME ELETRICA E MRO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.169.202/0002-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: aixa 110*110*80 IP68 SobreporCaixa 250*160*120 IP68 SobreporCabo PP 3*2.5mm 1KVCabo DMX 24 AWG dupla blindagemPrensa cabo 3/4"Fita auto fusão 10MFita isolante 3M 20M
Valor: 5.637,70
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 25.752.0054.1.310-Iluminação Pública
Ação: 1.310
Função: 25 - Energia Subfunção: 752 - Energia Elétrica
Processo: 300662