| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 1526 | Data do Pagamento: | 30/05/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 475 | Número do Empenho: | 316 |
| Beneficiário: | PESSOAL CIVIL - CODEG | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 012.345.678-90 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | |||
| Valor: | 33.306,89 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | ||
| Programa: | 15.452.0055.2.272-Obras, Serviços e Manutenção de Limpeza Urbana | ||
| Ação: | 2.272 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 301048 | ||