PAGAMENTO 275

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Pagamento: 275 Data do Pagamento: 09/03/2026
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 1249 Número do Empenho: 655
Beneficiário: AUREA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 45.607.332/0001-77
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESINFETANTE LIQUIDO PARA USO GERAL , FRAGÂNCIA LAVANDA, FRASCO DE 1 LITROSABÃO EM BARRA - SABÃO EM BARRA NEUTRO CAIXA C/ 100 X 200GLIMPA PEDRAS - LIMPEZA PESADA CONTEUDO GALÃO DE 5 LITROSAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PACOTES DE 5 (CINCO) QUILOGRAMAS.
Valor: 908,16
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG
Ação: 2.245
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 122 - Administração Geral
Processo: 301679