| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 276 | Data do Pagamento: | 09/03/2026 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 1250 | Número do Empenho: | 658 |
| Beneficiário: | AUREA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 45.607.332/0001-77 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ESINFETANTE LIQUIDO PARA USO GERAL , FRAGÂNCIA LAVANDA, FRASCO DE 1 LITROSABÃO EM BARRA - SABÃO EM BARRA NEUTRO CAIXA C/ 100 X 200GLIMPA PEDRAS - LIMPEZA PESADA CONTEUDO GALÃO DE 5 LITROSAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PACOTES DE 5 (CINCO) QUILOGRAMAS. | ||
| Valor: | 1.771,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.122.0004.2.245-Manutenção da CODEG | ||
| Ação: | 2.245 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 301679 | ||