PROCESSO 300988

Unidade Gestora: Gabinete do Presidente
Unidade Orçamentária: Gabinete do Presidente
Número do Processo: 300988 Ano do Processo: 2025
Beneficiário: LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.10.928*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: GUA SANITÁRIA, À BASE DE CLORO. EMBALAGEM GALÃO DE 5 LITROSÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, FRASCO DE 1 LITRO - FORNECIDO EM CAIXA COM 12 LITROSLIMPA VIDROS 500ML - CAIXA COM 12 FRASCOSPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NEUTRO 30M COR BRANCO - FARDO CONTENDO 16 PACOTES DE 4 ROLOS COM 30M CADASABONETE LÍQUIDO CREMOSO - BOMBONA 5 LITROS - CAIXA COM 4 UNIDADESDESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL LAVANDA 360 ML, CAIXA COM12 UNSABÃO LÍQUIDO LAVA ROUPA - EMBALAGEM 50 LITROS
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS
Ação: 2.093
Subtítulo: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 15.122.0012.2.093-MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 122 - Administração Geral
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 4.027,40 R$ 4.027,40 R$ 12.082,20 R$ -8.054,80

Empenhos (1)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
2 26/01/2026 PREGÃO LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 4.027,40

Liquidações (1)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
56 28/01/2026 Original 2 R$ 4.027,40

Pagamentos (3)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
56 09/03/2026 Original 56 R$ 4.027,40
56 12/03/2026 Original 56 R$ 4.027,40
56 12/03/2026 Anulação 56 R$ 4.027,40